本報訊 (記者 趙巖) 11月28日下午,集團黨委審計委員會會議在會議中心召開,傳達上級通知精神,聽取集團審計工作匯報,研究部署有關工作事宜。集團黨委書記、董事長,黨委審計委員會主任李毛主持會議并講話。集團總經(jīng)理、黨委審計委員會副主任李延河出席。
集團黨委副書記、工會主席,黨委審計委員會副主任張金常;副總經(jīng)理、黨委審計委員會副主任劉信業(yè)出席會議。集團黨委審計委員會委員參加會議。
會議摘要傳達了省政府國資委關于印發(fā)《省管企業(yè)內(nèi)部審計工作指引》的通知,聽取了集團2024年審計工作情況及2025年審計工作計劃、省審計廳查出問題整改情況、集團審計查出問題情況及擬處理建議等匯報。
李毛對今年以來集團審計工作取得的成績給予肯定。他指出,加強內(nèi)部審計工作是黨中央、國務院對審計工作的重大部署要求,也是集團實現(xiàn)治理體系和治理能力現(xiàn)代化的迫切需要。集團上下要統(tǒng)一思想,提高政治站位,堅決貫徹落實省委省政府、省政府國資委、省審計廳有關審計工作的部署要求,堅持黨對審計工作的全面領導,強化對內(nèi)部審計工作的總體規(guī)劃,做好督促落實、整體推進,發(fā)揮好審計“經(jīng)濟體檢”的作用,切實防范企業(yè)經(jīng)營管理風險。
李毛要求,對于審計發(fā)現(xiàn)的問題,必須引起高度重視,認真梳理分析,剖析問題癥結(jié),以釘釘子精神加快推進問題整改,對相關負責人做到依法依規(guī)嚴肅追責問責,做好審計整改“下半篇文章”。要結(jié)合發(fā)現(xiàn)的突出問題、重點問題,深入分析查找問題背后的漏洞,做到標本兼治、源頭治理。要加強內(nèi)部從嚴管理,特別是加大域外企業(yè)監(jiān)管力度,通過不斷健全完善管控機制,切實堵塞管理漏洞,有效規(guī)避各類風險。集團相關部門要發(fā)揮合力,持續(xù)深化審計監(jiān)督與紀檢監(jiān)察、督查等的貫通協(xié)同,落實各方責任,打好審計與整改“組合拳”,為集團加快建設全球優(yōu)秀的功能材料領軍企業(yè)提供強力保障。